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      ·  綿陽廣播電視臺(tái)官方網(wǎng)站

      關(guān)于綿陽市廣播電視臺(tái)2016年部門預(yù)算編制的說明

      綿陽市廣播電視臺(tái)     2017-12-08 11:10            

        一、基本職能及主要工作

        綿陽電視臺(tái)主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

        2016年工作重點(diǎn):

        (一)全面改版新聞欄目,大力提升新聞宣傳影響力

        (二)全面拓展多渠道創(chuàng)收,大力提升經(jīng)營創(chuàng)收能力

        (三)科學(xué)策劃和實(shí)施活動(dòng),大力提升欄目影響力

        (四)深化干部人事制度改革,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

        (五)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和品牌推廣,大力提升媒體影響力

        (六)加強(qiáng)制度建設(shè),全面提升精細(xì)化管理水平

        二、部門概況

        綿陽市廣播電視臺(tái)事業(yè)單位一個(gè)。

        三、收支預(yù)算情況說明

        2016年綿陽市廣播電視臺(tái)收支入預(yù)算總額3160萬元,較2015年減少1880萬元,下降37.3%,減少的主要原因是:廣告收入大幅下降。

        (一)收支預(yù)算情況

        1、綿陽市廣播電視臺(tái)2016年收入預(yù)算3160萬元,其中:

        ①一般公共預(yù)算撥款收入3160萬元,占收入總額的100%,較2015年減少1880萬元。

        ②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

       ?、凼聵I(yè)收入0萬元。

        ④其他資金0萬元。

        (以上根據(jù)2016年部門預(yù)算公開報(bào)表1-1進(jìn)行說明,如無某項(xiàng)收入來源,填0)

        2、綿陽市廣播電視臺(tái)2016年支出預(yù)算3160萬元,其中:

       ?、倩局С?983.51萬元,占支出總額的62.8%,較2015年減少320.79萬元。

       ?、陧?xiàng)目支出1176.49萬元,占支出總額的37.2%,較2015年減少1559.21萬元。

        (以上根據(jù)2016年部門預(yù)算公開表1-2進(jìn)行說明)

        (二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

        綿陽市廣播電視臺(tái)2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算600萬元,較2015年增加100萬元,增長16.7%。

        1、收入包括:①一般公共預(yù)算撥款收入3160萬元,較2015年減少1880萬元,降低37.3%;②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,(根據(jù)2016年部門預(yù)算公開表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說明,如無某項(xiàng)收入來源,填0)。

        2、支出包括:文化體育與傳媒支出2874.35萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.91萬元、住房保障支出125.72萬元較2015年減少1880萬元,降低37.3%(根據(jù)2017年部門預(yù)算公開表2具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說明)。

        四、支出預(yù)算安排情況

        綿陽市廣播電視臺(tái)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

        基本支出,是用于保障廣電事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

        項(xiàng)目支出,是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

        按支出功能分類主要用于以下方面:

        (一)一般公共服務(wù)支出,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,主要用于機(jī)關(guān)干部及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

        (四)住房保障支出,用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

        五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

        綿陽市廣播電視臺(tái)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)142.2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)45萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.2萬元。

        (一)本單位年初無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

        (二)公務(wù)接待費(fèi)較2015預(yù)算下降25.8%。2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

        (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算下降10%。主要原因是全面加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理。

        單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛,其中:轎車15輛,中巴車1輛,越野車2輛,貨車1輛,轉(zhuǎn)播車1輛。

        2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.2萬元,用于20輛公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行,特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

        六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

        2016年,綿陽市廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為647.48萬元,比2015年預(yù)算減少146.85萬元,下降18.5%。

        (二)政府采購情況

        2016年,綿陽市廣播電視臺(tái)安排政府采購預(yù)算150萬元,主要用于采購廣電專用設(shè)備。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2015年底,綿陽市廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)總額2240.94萬元。共有車輛20輛,其中,保留公務(wù)用車20輛。

        2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

        七、名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

        3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

        4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        表格下載:信息公開表(2016年).xls

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