按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職責(zé)及主要工作
(一) 綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是:負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作,辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽(yáng)科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。
(二)2018年重點(diǎn)工作任務(wù):
1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,大力推進(jìn)黨的建設(shè);
2、緊緊圍繞市委市政府中心工作,進(jìn)一步提升輿論宣傳水平;
3、深入開(kāi)展多元化營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)收,大力提升經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)保障能力;
4、加大人才培養(yǎng)力度,大力提升團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),提升黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗建設(shè)。
二、部門(mén)概況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)事業(yè)單位一個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
2018年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)收支入預(yù)算總額4516萬(wàn)元,較2017年增加733.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,增長(zhǎng)的主要原因是:電視臺(tái)的廣告經(jīng)營(yíng)收入較上年有所增長(zhǎng)。
(一)收支預(yù)算情況
1、綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算4516萬(wàn)元,其中:
①一般公共預(yù)算撥款收入4516萬(wàn)元,占收入總額的100%,較2017年增加733.33萬(wàn)元。
②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?、凼聵I(yè)收入0萬(wàn)元。
④其他資金0萬(wàn)元。
2、綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2018年支出預(yù)算4516萬(wàn)元,其中:
①基本支出2916萬(wàn)元,占支出總額的64.6%,較2017年增加333.33萬(wàn)元。
②項(xiàng)目支出1600萬(wàn)元,占支出總額的35.4%,較2017年增加400萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4516萬(wàn)元,較2017年增加733.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%。
1、收入包括:①一般公共預(yù)算撥款收入4516萬(wàn)元,較2017年增加733.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%;②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
2、支出包括:文化體育與傳媒支出3901.42萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.52萬(wàn)元、住房保障支出174.06萬(wàn)元。較2017年增加733.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%。
四、支出預(yù)算安排情況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出,主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、廣電專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、重大專(zhuān)題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助、成品電視節(jié)目及電視劇購(gòu)置費(fèi)、自辦欄目費(fèi)用、貸款利息等。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于事業(yè)單位離退休人員支出(由于目前機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革尚未正式實(shí)施,退休人員經(jīng)費(fèi)暫由我單位管理發(fā)放)。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
(四)住房保障支出,用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)125萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元。
(一)本單位無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算下降11.1%。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)20輛,其中:轎車(chē)18輛,小型客車(chē)1輛,轉(zhuǎn)播車(chē)1輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬(wàn)元,用于20輛公務(wù)用車(chē)燃料、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行,特別是新聞采訪、拍攝等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為559.79萬(wàn)元,比2017年預(yù)算減少35.71萬(wàn)元,下降6%。
(二)政府采購(gòu)情況
2018年,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)安排政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)廣電專(zhuān)用設(shè)備。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底,綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額3476.3萬(wàn)元。共有車(chē)輛20輛,其中,保留公務(wù)用車(chē)19輛,轉(zhuǎn)播車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上車(chē)輛1輛。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類(lèi)型)等。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。