附件3
2022年度
綿陽市廣播電視臺部門決算
目錄
公開時間:2023年9月25日
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)..................................................................................................4
二、機構(gòu)設(shè)置..................................................................................................6
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明.................................................................7
二、收入決算情況說明..................................................................................7
三、支出決算情況說明..................................................................................7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.................................................8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.........................................8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................................11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明........................12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明......................................................14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................14
十、其他重要事項的情況說明..................................14
第三部分名詞解釋.......................................19
第四部分附件...........................................24
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注:請部門根據(jù)實際注明頁碼)
(一)主要職能。
綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
(二)2022年重點工作完成情況。
2022年,在市委市政府和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,綿陽市廣播電視臺堅持導(dǎo)向為魂、移動為先、內(nèi)容為王、創(chuàng)新為要,深入推進媒體深度融合,做強新型主流媒體,筑牢意識形態(tài)安全防線,全面建設(shè)和提升新型主流媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。
一、鮮明政治導(dǎo)向,黨管媒體原則得到加強
1、狠抓意識形態(tài)責(zé)任制落地
2、扎實完成市委巡察工作
3、深入開展黨史學(xué)習(xí)教育
4、持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)
二、重落實強措施,新聞宣傳展現(xiàn)新氣象
1、高質(zhì)量抓好主題主線宣傳
2、穩(wěn)中求變深化輿論監(jiān)督
3、主動出擊擴大外宣格局
4、強化矩陣建設(shè)促進融合發(fā)展
5、傾力完成重大專題拍攝制作
6、加大精品創(chuàng)作碩果累累
三、加大融合創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營多元發(fā)展
1、以內(nèi)容為王全面進行升級創(chuàng)新
2、以細分市場開發(fā)優(yōu)勢特色節(jié)目
3、以融媒體理念增強運營能力
4、以活動+ 矩陣宣傳促經(jīng)營突破
5、以減資重組為契機加強產(chǎn)業(yè)合作
四、推進機制優(yōu)化,技術(shù)行后保障有力
1、規(guī)范化和制度化建設(shè)全面升級
2、隊伍建設(shè)及激勵化機制落實落地
3、技術(shù)服務(wù)和支撐優(yōu)化提升
4、精細化管理工作扎實有序
5、文化素質(zhì)建設(shè)再上臺階
綿陽市廣播電視臺為一級預(yù)算單位,無下屬二級單位。
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計10441.76萬元,與2021年相比,收入增加856.15萬元,增長8.93%,增幅原因為新增銀行貸款。
2022年度支出總計10491.53萬元,與2021年相比,支出增加934.2萬元,減少9.77%。原因為歸還銀行貸款、支付外宣經(jīng)費、支付文明城市建設(shè)費用所致。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計10441.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5537.17萬元,占53.03%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4904.59萬元,占46.97%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01表,僅羅列本部門涉及的收入。)
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計10491.53萬元,其中:基本支出7950.71萬元,占75.78%;項目支出2540.82萬元,占24.22%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決04表,僅羅列本部門涉及的支出。)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入總計5537.17萬元。與2021年相比,財政撥款收入總計增加253萬元,增長4.79%。主要變動原因是增加專項收入及追加財政專項經(jīng)費所致。
2022年財政撥款支出總計5537.17萬元。與2021年相比,財政撥款支出增加253萬元,增幅4.79%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經(jīng)費及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費用所致。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出5537.17萬元,占本年支出合計的52.78%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加253萬元,增長4.79%。主要變動原因是活動成本增大、支付安播改造專項經(jīng)費及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費用所致。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出5537.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出388.69萬元,占7.02%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出4403.22萬元,占79.52%;社會保障和就業(yè)支出463.78萬元,占8.38%;衛(wèi)生健康支出102.52萬元,占1.85%;住房保障支出178.97萬元,占3.23%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至類級。)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5537.17萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)(項):支出決算為388.69萬元,完成預(yù)算100%。
2.教育(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預(yù)算**%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項):支出決算為4274.02萬元,完成預(yù)算100%。
文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視(項):支出決算為109.2萬元,完成預(yù)算100%。
文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(項):支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為16.41萬元,完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為132.19萬元,完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為206.27萬元,完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為103.13萬元,完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為5.77萬元,完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為24.98萬元,完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算100%。
衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為77.35萬元,完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為154.70萬元,完成預(yù)算100%。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為24.27萬元,完成預(yù)算100%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2996.35萬元,其中:
人員經(jīng)費2395.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費601.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為178.01萬元,完成預(yù)算85.92 %,較上年增加61.36萬元,增長53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待活動次數(shù)及陪同人員及降低車輛運維費用所致。
(注:上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算117.15萬元,占99.52%;公務(wù)接待費支出決算0.86萬元,占0.48%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。
開支內(nèi)容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出177.15萬元,完成預(yù)算92.43%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加61.36萬元,增長53%。主要原因是預(yù)付廣播直播車費用所致。
其中:公務(wù)用車購置支出109.20萬元,是預(yù)付廣播直播車費用。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車16輛,其中:轎車輛13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出67.95萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.86萬元,完成預(yù)算5.54%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少0.6萬元,下降41.48%。主要原因是減少了公務(wù)接待活動次數(shù)及陪同人員所致。
其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.86萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,66人次(不包括陪同人員),89人次(包括陪同人員)共計支出0.86萬元,具體內(nèi)容包括:接待各市州縣(區(qū))兄弟臺融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等,金額0.86萬元。
外事接待支出0萬元,主要用于接待…(具體項目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年,綿陽市廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2022年,政府采購支出總額363.80萬元,其中:政府采購貨物支出224.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出138.90萬元。主要用于預(yù)付廣播直播車及正版軟件以及常規(guī)設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額363.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額363.80萬元,占政府采購支出總額的100%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,我臺共有車輛16輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車15輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于電視現(xiàn)場直播和轉(zhuǎn)播。單價100萬元以上專用設(shè)備8臺(套)。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表,按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在2022年度預(yù)算編制階段,組織對專項設(shè)備購置費、無線臺站維護費等12個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對12個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取12個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評,形成綿陽市廣播電視臺整體(含部門預(yù)算項目)績效自評報告、專項設(shè)備購置費、無線臺站維護費等專項預(yù)算項目績效自評報告,其中,綿陽市廣播電視臺部門整體(含部門預(yù)算項目)績效自評得分為84分,績效自評綜述:1.進一步細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹性和可控性,切實提高資金的使用效益。
2.根據(jù)本單位的工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中,進一步建立健全各項財務(wù)制度。有效地實施財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
3.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
專項設(shè)備購置費專項預(yù)算項目績效自評得分為97分,績效自評綜述:2022年綿陽臺保持技術(shù)敏感、緊盯技術(shù)前沿、瞄準(zhǔn)發(fā)展趨勢,推動高新視聽技術(shù)跟蹤研究應(yīng)用,再造支撐視聽節(jié)目生產(chǎn)全流程的技術(shù)體系,努力實現(xiàn)一體化資源配置、全媒體信息匯聚、集約化內(nèi)容生產(chǎn)、多渠道傳播分發(fā)、多終端精準(zhǔn)服務(wù)、全流程智能協(xié)同,奮力搶占全媒體時代技術(shù)高地。
無線臺站維護費專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:2022年以綿陽廣電技術(shù)系統(tǒng)升級改造為抓手,開發(fā)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽監(jiān)測、應(yīng)急廣播監(jiān)管播出平臺,完成網(wǎng)絡(luò)安全二級等保、發(fā)射塔供電升級改造以及信號傳輸技術(shù)改造等,參與打擊“黑廣播”專項行動3次,搗毀“黑廣播”窩點2處,不斷提升安全播出保障能力。圓滿完成了黨的二十大會議、“全國兩會”、冬奧會、冬殘奧會、省十二次黨代會以及江澤民同志悼念活動等重大活動的安全播出保障工作,取得了“百日安全生產(chǎn)大會戰(zhàn)”的勝利。
貸款利息支出專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:2022年全年貸款利息項目經(jīng)費支出270萬元,全部用于我臺流動資金貸款的利息支付。按期支付銀行利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證臺經(jīng)營活動的正常進行,完成該項目預(yù)算績效目標(biāo)。
業(yè)務(wù)稿費專項預(yù)算項目績效自評得分為98分,績效自評綜述:整合時政新聞部、社會新聞部,成立重大主題報道組,在黨委政府最關(guān)注方面聚集優(yōu)秀策劃采編力量,重點發(fā)力,先后開設(shè)“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”“在一線”“奮楫篤行?穩(wěn)增長”“人才興市”“綿陽營商環(huán)境面對面”“全力以赴拼經(jīng)濟 搞建設(shè)”“決戰(zhàn)四季度 大干一百天”等專題專欄,突出宣傳黨的二十大和省第十二次黨代會精神,生動報道市委、市政府抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、抓科技創(chuàng)新、抓園區(qū)建設(shè)、抓營商環(huán)境等方面的特色做法,對我市踐行“一線工作法”、大力實施人才興市戰(zhàn)略、促發(fā)展穩(wěn)增長等方面進行系列呈現(xiàn)。全年生產(chǎn)發(fā)布各類新聞稿件3萬余條,新媒體稿件較去年增長1萬余條。重點推出一批高質(zhì)量原創(chuàng)新媒體產(chǎn)品,《奔跑在新時代的“鋼腿女孩》、《扎西的路》并被四川觀察、學(xué)習(xí)強國等平臺采用。《“神舟”啟航 大國重器背后的綿陽力量》等稿件獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)點贊,共有19件作品獲得包括四川新聞獎在內(nèi)的省級獎項。
成品節(jié)目及電視劇購置專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新,按時完成項目績效目標(biāo),服務(wù)對象的滿意度較高。
重大專題節(jié)目財政補助資金專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:2022年在央視《新聞聯(lián)播》發(fā)稿34條,遠遠超過歷年全年發(fā)稿量。以綿陽做法和經(jīng)驗為切入點的宣傳報道連續(xù)2次登上《新聞聯(lián)播》頭條,屬全國地方臺首例。在《四川新聞聯(lián)播》發(fā)稿277條,穩(wěn)居全省第二,頭條稿件、單條稿件、綜合稿件發(fā)稿數(shù)量居地市州第一,外宣工作創(chuàng)十年來新高。大力踐行“一線工作法”。臺主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊走進“三推”活動,一線指揮,協(xié)調(diào)央視連續(xù)兩天五次播發(fā)新聞報道,掀起對外展示綿陽的新高潮。貫徹“小切口、大主題,正能量、大情懷”戰(zhàn)略,努力打造綿陽特色、巴蜀氣派、中國精神的文化精品。舉全臺之力創(chuàng)作城市宣傳片《相期吾鄉(xiāng) 只此綿陽》,得到了國家部委、市委市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會層面的充分認可。此片連續(xù)10天在《四川新聞聯(lián)播》和成都地鐵進行展播,全方位提升了綿陽的知名度、美譽度和影響力。
自辦欄目專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:轉(zhuǎn)變觀念,深入市場第一線,隨時掌握市場動態(tài),了解客戶需求,以市場為導(dǎo)向,適時而動、創(chuàng)新運作。如黨政版塊,嘗試著讓老人帶新人的模式,去接觸市場,了解市場;教育版塊的特色項目,讓所有人員參與其中,不僅承擔(dān)編導(dǎo)功能,更要完成營銷任務(wù)。通過充分思考,對現(xiàn)有欄目進行裁定,搞好優(yōu)化欄目組合,調(diào)整節(jié)目結(jié)構(gòu),爭取欄目有新樣,節(jié)目形式靈活,內(nèi)容生產(chǎn)有創(chuàng)新。此外,深入創(chuàng)新策劃媒體服務(wù)形式,我們要根據(jù)變化的市場情況,積極了解客戶需求,不斷創(chuàng)新媒體服務(wù)形式,擴大影響力。
文明城市建設(shè)經(jīng)費專項預(yù)算項目績效自評得分為98分,績效自評綜述:宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣,以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道。
2022年綿陽市市本級新冠病疫情防控經(jīng)費專項預(yù)算項目績效自評得分為99分,績效自評綜述:按照市委工作安排做好常態(tài)化的輿論監(jiān)督報道,完成新聞媒體輿論監(jiān)督曝光專項工作。
外宣經(jīng)費專項預(yù)算項目績效自評得分為81分,績效自評綜述:積極響應(yīng)黨的二十大號召,加強全媒體傳播體系建設(shè),塑造主流輿論新格局,拓展我臺媒體影響力和動作模式。
廣播直播車采購專項預(yù)算項目績效自評得分為78分,績效自評綜述:進一步提高綿陽市接待質(zhì)量、服務(wù)水平和宣傳效果,以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更高的質(zhì)量推進建設(shè)國家科技創(chuàng)新先行示范區(qū)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈創(chuàng)新高地,為各類項目投資現(xiàn)場會、經(jīng)濟運行交流會及中央(省、部)領(lǐng)導(dǎo)來綿調(diào)研等系列重大活動提供隨行解說、記錄等服務(wù)。
文化事業(yè)發(fā)展專項(含公共文化服務(wù)專項)預(yù)算項目績效自評得分為98分,績效自評綜述:2022年完成管理系統(tǒng)可視化界面設(shè)計,實現(xiàn)“智慧廣電”應(yīng)用管理場景部分呈現(xiàn)(市縣融媒體指揮調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目監(jiān)管、縣市區(qū)本地電視節(jié)目監(jiān)測和縣市區(qū)應(yīng)急廣播鏈接)。
績效自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項):指……。
14.文化旅游體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
16.衛(wèi)生健康(類)…(款)…(項):指……。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探工業(yè)信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.自然資源海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
……
……
……
(解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
第四部分 附件
附件1
2022年度綿陽市廣播電視臺整體支出
績效評價報告
(報告范圍包括機關(guān)和下屬單位)
一、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成。
綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2022年度綿陽市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個,分別為:黨政辦、黨群工作部(人力資源部)、總編室、資產(chǎn)與財務(wù)管理部、融媒體中心(新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部)、廣播部(博引傳媒公司)、技術(shù)中心(發(fā)射部)、大型活動部(廣電傳媒公司)、新技術(shù)開發(fā)部(視訊公司)。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報有限責(zé)任公司),參股公司3個(四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司)。
(二)機構(gòu)職能。
綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目
(三)人員概況。
2022年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個,截止2022年底實有在編人員140人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
綿陽市廣播電視臺2022年度部門年初預(yù)算收入4765.47萬元。部門決算收入10441.76萬元,其中一般公共預(yù)算決算收入10441.76萬元,政府性基金預(yù)算決算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收入0萬元,社會保險基金預(yù)算決算收入0萬元。
(二)部門財政資金支出情況。
綿陽市廣播電視臺2022年度部門決算支出10491.53萬元,其中基本支出決算支出7950.71萬元(含人員支出2404.68萬元,公用支出5546.03萬元);項目支出2540.82萬元(含一般公共預(yù)算項目支出2540.82萬元,政府性基金項目支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元,社會保險基金項目支出 0萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(含一般公共預(yù)算0萬元,政府性基金0萬元)。
三、部門整體支出績效管理情況
(根據(jù)各項三級指標(biāo)解釋和計分標(biāo)準(zhǔn),按照實際得分情況逐項分別表述)
(一)部門預(yù)算管理。
1-1-1.編制完整情況: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據(jù):我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理,該項得3分。
1-1-2.目標(biāo)制定: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據(jù):績效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細化量化,但因某些績效目標(biāo)在部門上報的時候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確,還需進一步加強細化量化,該項扣1分,得4分。
1-1-3.編制準(zhǔn)確: 自評得分:8.94;
計算過程和評定依據(jù):預(yù)算編制力求做到科學(xué)準(zhǔn)確,按得分計算公式計算該項得分為(1-32/4765.47)*9=8.94分。
1-1-4.支出規(guī)范: 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據(jù):我單位嚴(yán)格貫徹落實預(yù)算執(zhí)行管理規(guī)定,不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象,也不存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支費用的情況;分配專項資金履行集體決策程序;分配專項資金按規(guī)定程序報批,該項共得5分。
1-1-5.支出控制: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據(jù):日常公用經(jīng)費、部門預(yù)算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為:(601-521.75)/521.75*100%=15.18%,該項得分為3分。
1-1-6.動態(tài)調(diào)整: 自評得分:9.00;
計算過程和評定依據(jù):年度部門預(yù)算額度收回額為0,該項得9分。
1-1-7.預(yù)算完成: 自評得分:8.42;
計算過程和評定依據(jù):部門預(yù)算項目支出實際進度在6、9、11月分別為41%、56.82%、69.09%,按實際進度占目標(biāo)進度的比重計算得分為5.42分;部門預(yù)算項目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進度達100%,得分為3分。該項共計得分為8.42分。
1-1-8.目標(biāo)完成: 自評得分:1.64;
計算過程和評定依據(jù):以項目完成數(shù)量為核心,以2022年1-9月績效運行監(jiān)控情況為依據(jù),評價項目實際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏離度,按計算公式計算為:3/11*6=1.64分。
1-1-9.違規(guī)記錄: 自評得分:1.50;
計算過程和評定依據(jù):依據(jù)2022年巡視、審計、財政監(jiān)督檢查結(jié)果,我單位在財務(wù)收支等方面存在一項違規(guī)情況,扣0.5分,該項得1.5分。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況:自評得分:2.00;
計算過程和評定依據(jù):我單位沒有未按規(guī)定的非稅收入項目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入,也沒有違反規(guī)定緩減免非稅收入,該項得2分。
2-1-2.非稅收入解繳情況: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據(jù):截止12月31日及時足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶,該項得4分。
2-2-1.政府采購預(yù)算管理情況:自評得分:4.00;
計算過程和評定依據(jù):我單位年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制做到“應(yīng)編盡編”,不存在無預(yù)算采購和超預(yù)算采購的情況,得4分。
2-2-2.政府采購實施情況: 自評得分:3.50;
計算過程和評定依據(jù):我單位政府采購事項方式、程序合規(guī),不存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)的情況,按招標(biāo)文件確定的事項簽訂采購合同;年初部門預(yù)算、專項預(yù)算批準(zhǔn)的應(yīng)實施的政府采購事項有一個項目因采購計劃變更未在8月31日前完成采購計劃,扣0.5分,該項得3.5分。
2-3-1.及時更新: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據(jù):我單位按規(guī)定在門戶網(wǎng)站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設(shè)立依據(jù)、收費標(biāo)準(zhǔn)、征收程序、法律責(zé)任等,接受社會監(jiān)督。該項得2分。
2-4-1.配置使用管理: 自評得分:6.00;
計算過程和評定依據(jù):新增資產(chǎn)配置與部門預(yù)算同步編制,得2分;新增國有資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入賬,在建工程交付使用后及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),賬賬、賬實相符。該項得2分;單位及所屬單位將國有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位 資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理,得2分。該項共得6分。
2-5-1.收益核算: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據(jù):處置固定資產(chǎn)、對外出租出借、對外投資按程序報批得1分;單位處置固定資產(chǎn)、對外出租出借、對外投資獲得的收益,及時足額上繳市財政得1分。該項共計得2分。
2-6-1.制度建設(shè): 自評得分:5.00;
計算過程和評定依據(jù):單位內(nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“建設(shè)項目”、“合同”等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域,得2.5分;單位根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實際工作需要及時更新完善內(nèi)控制度得2.5分。該項共計得5分。
2-7-1.制度執(zhí)行: 自評得分:3.00;
計算過程和評定依據(jù):按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)權(quán)力制衡基本舉措得1.5分;建立重大事項議事決策機制,且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”得1.5分。該項共計得3分。
2-8-1.預(yù)算編制執(zhí)行: 自評得分:4.00;
計算過程和評定依據(jù):財政撥款安排的“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算編制較上年實現(xiàn)零增長,得1分;財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算數(shù)未突破年初預(yù)算數(shù)得2分;嚴(yán)格按規(guī)定使用“三公”經(jīng)費等一般性支出得1分。該項共計得4分。
(三)績效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.信息公開情況: 自評得分:2.00;
計算過程和評定依據(jù):單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算績效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開,該項得2分。......
3-2-1.績效結(jié)果整改情況:
本部門未涉及該指標(biāo)
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況:
本部門未涉及該指標(biāo)
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
2022年,我單位繼續(xù)強化績效管理工作,全面、按時完成年初確定的績效目標(biāo)任務(wù)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。各相關(guān)部門均提高了績效評價意識,對績效評價工作常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
(三)存在問題。
1.預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2.對績效評價結(jié)果的應(yīng)用需進一步加強。
(三)改進建議。
1.對相關(guān)人員加強培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
2.評價工作結(jié)束后,針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的各類問題,要求各相關(guān)部門抓好整改落實,健全完善管理制度、規(guī)范管理流程、完善協(xié)調(diào)機制,有效堵塞管理漏洞。
附件:2022年度綿陽市廣播電視臺整體支出績效評價得分明細表
2022年度綿陽市廣播電視臺 整體支出績效評價得分明細表
2022年評價指標(biāo)體系 | 單位自評得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | |
部門預(yù)算管理(54分) | 預(yù)算編制(17分) | 編制完整(3分) | 3 |
目標(biāo)制定(5分) | 4 | ||
編制準(zhǔn)確(9分) | 8.94 | ||
預(yù)算執(zhí)行(19分) | 支出規(guī)范(5分) | 5 | |
支出控制(5分) | 3 | ||
動態(tài)調(diào)整(9分) | 9 | ||
完成結(jié)果(18分) | 預(yù)算完成(10分) | 10 | |
目標(biāo)完成(6分) | 6 | ||
違規(guī)記錄(2分) | 2 | ||
綜合管理 (36分) | 非稅收入管理(8分) | 政策執(zhí)行(2分) | 2 |
及時更新(2分) | 2 | ||
收入解繳(4分) | 4 | ||
政府采購管理(8分) | 預(yù)算管理(4分) | 4 | |
采購實施(4分) | 4 | ||
資產(chǎn)管理(8分) | 配置使用管理(6分) | 6 | |
收益核算(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(8分) | 制度建設(shè)(5分) | 5 | |
制度執(zhí)行(3分) | 3 | ||
三公經(jīng)費管理(4分) | 預(yù)算編制執(zhí)行(4分) | 4 | |
績效結(jié)果應(yīng)用(10分) | 信息公開(4分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 |
決算公開(2分) | 2 | ||
整改反饋(6分) | 結(jié)果整改(3分) | 0 | |
應(yīng)用反饋(3分) | 0 | ||
合計 | 100 | 84 | |
扣分項(5分) | 自評質(zhì)量(5分) |
|
附件2
綿陽市廣播電視臺
2022年度政策(項目)支出績效自評報告
一、項目基本情況
2022年度,我單位實施項目12個(部門項目12個),資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算,預(yù)算資金2,656.00萬元(市級財政資金2,656.00萬元)。其中:一般公共預(yù)算項目12個,預(yù)算資金2,656.00萬元(市級財政資金2,656.00萬元);)。
二、項目管理與績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
2022年度,我單位實施項目12個(部門項目12個),實施項目預(yù)算執(zhí)行2,540.82萬元(市級財政資金2,540.82萬元),預(yù)算執(zhí)行率95.66%。其中:一般公共預(yù)算項目12個,預(yù)算執(zhí)行2,540.82萬元( 市級財政資金2,540.82萬元),預(yù)算執(zhí)行率95.66%。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
通過自評反映,我單位全年12個項目年度總體績效目標(biāo)全部完成11個,占91.67%;基本完成1個,占8.33%。其中一般公共預(yù)算項目12個,全部完成11個,占91.67%;基本完成1個,占8.33%;。
(三)項目(決策與過程)管理分析。
通過自評反映,我單位全年項目12個(其中部門項目12個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分94.75,等級為:優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目7個,占比58.33%,得分低于平均分項目5個,占比41.67%。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計27個,全部完成25個,占92.59%;基本完成1個,占3.70%;未完成1個,占3.70%。其中一般公共預(yù)算項目數(shù)量指標(biāo)27個,全部完成25個,占92.59%;基本完成1個,占3.70%;未完成1個,占3.70%;。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計4個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標(biāo)4個,占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)4個,完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標(biāo)4個,占100.00%;。
3.時效指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標(biāo)共計12個,按時完成10個,占83.33%;未按時完成2個,占16.67%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標(biāo)12個,按時完成10個,占83.33%;未按時完成2個,占16.67%;。
4.成本指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計16個,全部完成14個,占87.50%;基本完成1個,占6.25%;未完成1個,占6.25%。其中一般公共預(yù)算項目成本指標(biāo)16個,全部完成14個,占87.50%;基本完成1個,占6.25%;未完成1個,占6.25%;。
(五)項目效益分析。
1.經(jīng)濟效益指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目均不涉及經(jīng)濟效益指標(biāo)。
2.社會效益指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及社會效益指標(biāo)共計11個,優(yōu)秀的指標(biāo)9個,占81.82%;良好指標(biāo)1個,占9.09%;中等的指標(biāo)1個,占9.09%。其中一般公共預(yù)算項目社會效益指標(biāo)11個,優(yōu)秀的指標(biāo)9個,占81.82%;良好指標(biāo)1個,占9.09%;中等的指標(biāo)1個,占9.09%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目均不涉及可持續(xù)效益指標(biāo)。
5.滿意度指標(biāo)。
通過自評反映,我單位全年12個項目涉及滿意度指標(biāo)共計10個,滿意度達100-90(含)%的指標(biāo)8個,占80.00%;滿意度達90-80(含)%的指標(biāo)1個,占10.00%;滿意度達80-60(含)%的指標(biāo)1個,占10.00%。其中一般公共預(yù)算項目滿意度指標(biāo)10個,滿意度達100-90(含)%的指標(biāo)8個,占80.00%;滿意度達90-80(含)%的指標(biāo)1個,占10.00%;滿意度達80-60(含)%的指標(biāo)1個,占10.00%。
三、評價結(jié)論
(一)結(jié)合評價結(jié)論。
通過自評反映,我單位全年項目12個(其中部門項目12個),項目綜合評價平均得分95.27,等級為:優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目10個,占比83.33%,得分低于平均分項目2個,占比16.67%。
(二)績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2022年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號)通知要求,評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標(biāo)體系》,結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料,對2022年度績效目標(biāo)進行認真梳理,從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標(biāo),依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行評價。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標(biāo)的原因。
1、仍然存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題,大量的項目資金支付集中到下半年。
2、部分項目填報的績效指標(biāo)不是很合理也不夠全面,與實際工作內(nèi)容相關(guān)性的描述不夠準(zhǔn)確,甚至部分項目指標(biāo)值設(shè)置有缺失。
3、由于年中追加資金下達時間多為下半年,有的資金未能及時利用,導(dǎo)致有不少項目資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年,資金使用率有所降低。
(二)下一步改進措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。
1、各項目資金使用部門在資金支出過程中加強和財務(wù)人員以及關(guān)聯(lián)部門的溝通,使財務(wù)人員及時、準(zhǔn)確了解項目進度,及時安排項目資金。
2、進一步完善、細化、量化績效目標(biāo),強化全過程績效管理,及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,確保績效目標(biāo)如期完成。
3、強化資金管理意識,加強與財政局的溝通,確保及時下達專項資金,合理、科學(xué)地使用資金,提高其使用效率。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況。
我單位高度重視績效評價工作,成立了以一把手為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各相關(guān)部門負責(zé)人以及相關(guān)部門經(jīng)辦人為成員的績效評價工作小組,認真對照績效自評表,對我單位資金使用情況進行了自查和自評,形成績效評價報告??冃гu價結(jié)果的應(yīng)用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強資金支出管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用,我單位還將績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。
(二)績效自評結(jié)果公開情況。
本單位自評報告待2022年部門決算批復(fù)后,隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標(biāo)自評表。
六、其他需要說明的問題
無
專項設(shè)備購置費項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月14日 | |||||||||
項目名稱 | 專項設(shè)備購置費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
保障廣電設(shè)施正常運行,保障正常轉(zhuǎn)播及播出 | 保障廣電設(shè)施正常運行,保障正常轉(zhuǎn)播及播出 | 年初預(yù)算70萬元,實際支付67.95萬元,完成該項目預(yù)算績效目標(biāo)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 70 | 70 | 67.95 | 0.97 | 9.7 |
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其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 70 | 70 | 67.95 | 0.97 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) | = | 700000 | 元 | 67.95萬元 | 20 | 20 |
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數(shù)量指標(biāo) | 正版軟件授權(quán)使用費 | = | 50000 | 元 | 4.6萬元 | 10 | 10 | 政府采購招標(biāo)節(jié)約0.4萬元 | |||
融媒體安全防護能力提升及優(yōu)化 | = | 650000 | 元 | 63.35萬元 | 10 | 10 | 政府采購招標(biāo)節(jié)約1.65萬元 | ||||
時效指標(biāo) | 按預(yù)算進度完成 | 定性 | 好壞 | 元 | 完成 | 10 | 9 | 項目執(zhí)行時間比較押后 | |||
質(zhì)量指標(biāo) |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障廣電設(shè)施正常運行,保障正常轉(zhuǎn)播及播出 | 定性 | 好壞 | 元 | 完成 | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | = | 100 | 元 | 100 | 20 | 20 |
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決策與過程指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 6 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 9 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
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總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 97 |
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評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分97分,自評等次為:優(yōu)。2022年綿陽臺保持技術(shù)敏感、緊盯技術(shù)前沿、瞄準(zhǔn)發(fā)展趨勢,推動高新視聽技術(shù)跟蹤研究應(yīng)用,再造支撐視聽節(jié)目生產(chǎn)全流程的技術(shù)體系,努力實現(xiàn)一體化資源配置、全媒體信息匯聚、集約化內(nèi)容生產(chǎn)、多渠道傳播分發(fā)、多終端精準(zhǔn)服務(wù)、全流程智能協(xié)同,奮力搶占全媒體時代技術(shù)高地。 | ||||||||||
存在問題 |
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改進措施 | 加強對各部門申報項目的指導(dǎo),使項目績效目標(biāo)編制更加細化、量化,避免因指標(biāo)細化不夠影響項目執(zhí)行的情況再次發(fā)生。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:熊波 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
無線臺站維護費項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月14日 | |||||||||
項目名稱 | 無線臺站維護費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
保證無線臺站的運行,保障正常的播出信號 | 保證無線臺站的運行,保障正常的播出信號 | 完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 90 | 90 | 90 | 1 | 10 |
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其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 90 | 90 | 90 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) | = | 900000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |
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數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)射系統(tǒng)及周邊設(shè)備維護 | = | 150000 | 元 | 15萬元 | 20 | 20 |
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塔區(qū)設(shè)施、設(shè)備維護 | = | 300000 | 元 | 30萬元 | 20 | 20 |
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塔區(qū)運行水電費 | = | 450000 | 元 | 45萬元 | 10 | 10 |
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時效指標(biāo) | 按預(yù)算進度完成 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 完成 | 10 | 10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保證無線臺站的運行,保障正常的播出信號 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 完成 | 10 | 10 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | = | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 |
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決策與過程指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 8 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
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總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
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評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。2022年以綿陽廣電技術(shù)系統(tǒng)升級改造為抓手,開發(fā)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽監(jiān)測、應(yīng)急廣播監(jiān)管播出平臺,完成網(wǎng)絡(luò)安全二級等保、發(fā)射塔供電升級改造以及信號傳輸技術(shù)改造等,參與打擊“黑廣播”專項行動3次,搗毀“黑廣播”窩點2處,不斷提升安全播出保障能力。圓滿完成了黨的二十大會議、“全國兩會”、冬奧會、冬殘奧會、省十二次黨代會以及江澤民同志悼念活動等重大活動的安全播出保障工作,取得了“百日安全生產(chǎn)大會戰(zhàn)”的勝利。 | ||||||||||
存在問題 | 存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題,項目資金支付集中到下半年。 | ||||||||||
改進措施 | 加強信息傳遞共享,項目資金使用部門在資金支出過程中加強相關(guān)部門和財務(wù)部門的溝通,使財務(wù)人員及時、準(zhǔn)確了解項目進度,及時安排項目資金。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:李偉杰 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 | ||||||||||
貸款利息支出項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月14日 | |||||||||
項目名稱 | 貸款利息支出 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
滿足臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證經(jīng)營活動正常進行出 | 滿足臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證經(jīng)營活動正常進行出 | 完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 270 | 270 | 270 | 1 | 10 |
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其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 270 | 270 | 270 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 預(yù)計貸款5500萬元,平均貸款利息5% | = | 5 | % | 完成 | 20 | 20 |
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數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)計貸款5500萬元,利息支出270萬元 | = | 55000000 | 元/年 | 完成 | 20 | 20 |
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時效指標(biāo) | 12月31日前完成,按期支付利息,工作任務(wù)完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 保障經(jīng)營過程中的短期資金需求,貸款金額及續(xù)貸率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿足臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證經(jīng)營活動正常進行 | 定性 | 好壞 | 元/年 | 完成 | 10 | 10 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | = | 100 | 元/年 | 100 | 10 | 10 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 7 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 7 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。2022年全年貸款利息項目經(jīng)費支出270萬元,全部用于我臺流動資金貸款的利息支付。按期支付銀行利息,滿足我臺在經(jīng)營過程中的短期資金需求,保證臺經(jīng)營活動的正常進行,完成該項目預(yù)算績效目標(biāo)。 | ||||||||||
存在問題 | 績效目標(biāo)細化量化不夠。 | ||||||||||
改進措施 | 對常年項目做好事前績效評估,進一步細化量化績效目標(biāo),加強對績效評價結(jié)果的應(yīng)用。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:李戈 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
業(yè)務(wù)稿費項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月17日 | |||||||||
項目名稱 | 業(yè)務(wù)稿費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
用于一線聘用人員的稿費、年終績效、社保費用等支出,調(diào)動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪的及時性、時效性 | 用于一線聘用人員的稿費、年終績效、社保費用等支出,調(diào)動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪的及時性、時效性 | 完成全年績效目標(biāo)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 810 | 810 | 810 | 1 | 10 |
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其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 810 | 810 | 810 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) | = | 108000 | 元/人 | 完成 | 20 | 20 |
| |
數(shù)量指標(biāo) | 全年支出810萬元,按75人計算 | = | 75 | 人 | 完成 | 20 | 20 |
| |||
時效指標(biāo) | 12月31日前完成,工作任務(wù)完成率 | = | 100 | 元 | 100% | 20 | 20 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 調(diào)動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪的及時性、時效性 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 完成 | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | = | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 6 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 98 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分98分,自評等次為:優(yōu)。整合時政新聞部、社會新聞部,成立重大主題報道組,在黨委政府最關(guān)注方面聚集優(yōu)秀策劃采編力量,重點發(fā)力,先后開設(shè)“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”“在一線”“奮楫篤行?穩(wěn)增長”“人才興市”“綿陽營商環(huán)境面對面”“全力以赴拼經(jīng)濟 搞建設(shè)”“決戰(zhàn)四季度 大干一百天”等專題專欄,突出宣傳黨的二十大和省第十二次黨代會精神,生動報道市委、市政府抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、抓科技創(chuàng)新、抓園區(qū)建設(shè)、抓營商環(huán)境等方面的特色做法,對我市踐行“一線工作法”、大力實施人才興市戰(zhàn)略、促發(fā)展穩(wěn)增長等方面進行系列呈現(xiàn)。全年生產(chǎn)發(fā)布各類新聞稿件3萬余條,新媒體稿件較去年增長1萬余條。重點推出一批高質(zhì)量原創(chuàng)新媒體產(chǎn)品,《奔跑在新時代的“鋼腿女孩》、《扎西的路》并被四川觀察、學(xué)習(xí)強國等平臺采用?!丁吧裰邸眴⒑?大國重器背后的綿陽力量》等稿件獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)點贊,共有19件作品獲得包括四川新聞獎在內(nèi)的省級獎項。 | ||||||||||
存在問題 | 因該項目涉及稿費等支出,在制定績效目標(biāo)時因不可估計情況無法做到完全細化量化。 | ||||||||||
改進措施 | 加強項目的事前績效評估,進一步細化、量化績效目標(biāo)。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:馬力 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
成品節(jié)目及電視劇購置項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月17日 | |||||||||
項目名稱 | 成品節(jié)目及電視劇購置 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 完成年度目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 140 | 140 | 140 | 1 | 10 |
| |||||
其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 140 | 140 | 140 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 引進重點宣傳片、紀(jì)錄片 | = | 100000 | 元 | 10萬元 | 10 | 10 |
| |
欄目購買,7萬元/檔,共10檔 | =
| 700000 | 元 | 70萬元 | 10 | 10 |
| ||||
電視劇購買,300元/集,共2000集 | = | 600000 | 元 | 60萬元 | 10 | 10 |
| ||||
數(shù)量指標(biāo) | 新聞素材購買 | = | 100000 | 元/年 | 10萬元 | 10 | 10 |
| |||
欄目購買 | = | 10 | 部 | 10 | 10 | 10 |
| ||||
電視劇購買 | = | 2000 | 集 | 2000 | 10 | 10 |
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時效指標(biāo) | 12月31日前完成,工作任務(wù)完成率 | = | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 保證頻道電視劇的播出質(zhì)量 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元/年 | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 集 | 優(yōu)良 | 5 | 5 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | = | 100 | 集 | 滿意 | 5 | 5 |
| ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新,按時完成項目績效目標(biāo),服務(wù)對象的滿意度較高。 | ||||||||||
存在問題 | 存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題,大量的項目資金支付集中到下半年。 | ||||||||||
改進措施 | 資金使用部門在資金支出過程中應(yīng)加強相關(guān)部門和財務(wù)人員以及關(guān)聯(lián)部門的溝通,使財務(wù)人員及時、準(zhǔn)確了解項目進度,及時安排項目資金。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:張靜 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 | ||||||||||
重大專題節(jié)目財政補助資金項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月18日 | |||||||||
項目名稱 | 重大專題節(jié)目財政補助資金 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
宣傳綿陽,推廣綿陽 | 宣傳綿陽,推廣綿陽 | 按時完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 150 | 150 | 150 | 1 | 10 |
| |||||
其中:中央、省補助 |
|
|
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| |||||||
市級財政資金 | 150 | 150 | 150 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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| |||||||
其他資金 |
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|
|
| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) | = | 1500000 | 元 | 150萬元 | 10 | 10 |
| |
數(shù)量指標(biāo) | 時政宣傳片制作,15部共30萬元 | = | 15 | 部 | 15 | 10 | 10 |
| |||
電視專題專欄10個,共18萬元 | = | 10 | 部 | 10 | 10 | 10 |
| ||||
融媒體產(chǎn)品制作,共24萬元 | = | 800 | 條 | 800 | 10 | 10 |
| ||||
重大主題宣傳專欄,30期共30萬元 | = | 30 | 期 | 30 | 10 | 10 |
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重大項目專題片制作,6部共48萬元 | = | 6 | 部 | 6 | 10 | 10 |
| ||||
時效指標(biāo) | 12月31日前完成,工作任務(wù)完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 宣傳推廣綿陽,節(jié)目拍攝制作完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽推廣綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 部 | 優(yōu)良 | 5 | 5 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度100% | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 部 | 優(yōu)良 | 5 | 5 |
| ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 較細化量化 | 10 | 8 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 11 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 10 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。2022年在央視《新聞聯(lián)播》發(fā)稿34條,遠遠超過歷年全年發(fā)稿量。以綿陽做法和經(jīng)驗為切入點的宣傳報道連續(xù)2次登上《新聞聯(lián)播》頭條,屬全國地方臺首例。在《四川新聞聯(lián)播》發(fā)稿277條,穩(wěn)居全省第二,頭條稿件、單條稿件、綜合稿件發(fā)稿數(shù)量居地市州第一,外宣工作創(chuàng)十年來新高。大力踐行“一線工作法”。臺主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊走進“三推”活動,一線指揮,協(xié)調(diào)央視連續(xù)兩天五次播發(fā)新聞報道,掀起對外展示綿陽的新高潮。貫徹“小切口、大主題,正能量、大情懷”戰(zhàn)略,努力打造綿陽特色、巴蜀氣派、中國精神的文化精品。舉全臺之力創(chuàng)作城市宣傳片《相期吾鄉(xiāng) 只此綿陽》,得到了國家部委、市委市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會層面的充分認可。此片連續(xù)10天在《四川新聞聯(lián)播》和成都地鐵進行展播,全方位提升了綿陽的知名度、美譽度和影響力。 | ||||||||||
存在問題 | 對項目績效目標(biāo)的編制的細化、量化還需進一步加強和完善。 | ||||||||||
改進措施 | 加強對各部門申報項目的指導(dǎo),使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求,加強指標(biāo)的細化量化,使績效目標(biāo)更加準(zhǔn)確和完善。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:馬力 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
自辦欄目費用項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月18日 | |||||||||
項目名稱 | 自辦欄目費用 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
保證臺15檔自辦欄目的正常制作和播出 | 保證臺15檔自辦欄目的正常制作和播出 | 按時完成項目年度目標(biāo)任務(wù),保證自辦欄目的正常制作和播出。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) | 470 | 470 | 470 | 1 | 10 |
| |||||
其中:中央、省補助 |
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市級財政資金 | 470 | 470 | 470 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
|
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|
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一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 15檔自辦欄目的制作播出 | = | 15 | 個 | 15 | 20 | 20 |
| |
數(shù)量指標(biāo) | 新聞類自辦欄目 | = | 5 | 個 | 5 | 10 | 10 |
| |||
經(jīng)營類自辦欄目 | = | 10 | 個 | 10 | 10 | 10 |
| ||||
時效指標(biāo) | 12月31日前完成,工作任務(wù)完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 各自辦欄目的制作和播出率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 宣傳綿陽推廣綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 個 | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 宣傳綿陽宣傳綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 個 | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
| ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 較規(guī)范 | 6 | 5 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 9 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 還需進一步健全 | 12 | 10 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。轉(zhuǎn)變觀念,深入市場第一線,隨時掌握市場動態(tài),了解客戶需求,以市場為導(dǎo)向,適時而動、創(chuàng)新運作。如黨政版塊,嘗試著讓老人帶新人的模式,去接觸市場,了解市場;教育版塊的特色項目,讓所有人員參與其中,不僅承擔(dān)編導(dǎo)功能,更要完成營銷任務(wù)。通過充分思考,對現(xiàn)有欄目進行裁定,搞好優(yōu)化欄目組合,調(diào)整節(jié)目結(jié)構(gòu),爭取欄目有新樣,節(jié)目形式靈活,內(nèi)容生產(chǎn)有創(chuàng)新。此外,深入創(chuàng)新策劃媒體服務(wù)形式,我們要根據(jù)變化的市場情況,積極了解客戶需求,不斷創(chuàng)新媒體服務(wù)形式,擴大影響力。 | ||||||||||
存在問題 | 節(jié)目制作生產(chǎn)存在梯度性和差異性較大的問題。 | ||||||||||
改進措施 | 適應(yīng)媒體快速發(fā)展的需要,高度重視人才隊伍建設(shè),加大專業(yè)人才培養(yǎng)力度,著力提升隊伍素質(zhì),為廣電事業(yè)發(fā)展奠定永續(xù)動力和智力基礎(chǔ)。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:李勇 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
文明城市建設(shè)經(jīng)費項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月14日 | |||||||||
項目名稱 | 文明城市建設(shè)經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣,以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道。 | 宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣,以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道。 | 完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) |
| 30 | 30 | 1 | 10 | 預(yù)算調(diào)整(調(diào)增/調(diào)減)原因:年中追加項目。 | |||||
其中:中央、省補助 |
|
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| |||||||
市級財政資金 |
| 30 | 30 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 300000 | 元 | 30萬元 | 10 | 10 |
| |
數(shù)量指標(biāo) | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 46 | 次 | 46 | 30 | 30 |
| |||
時效指標(biāo) | 按時保質(zhì)完成 | 定性 | 按時完成 |
| 完成 | 10 | 10 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 拍攝文明綿陽欄目 | 定性 | 好 |
| 好 | 30 | 30 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 6 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 7 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 98 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分98分,自評等次為:優(yōu)。宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣,以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道。 | ||||||||||
存在問題 | 因是年中追加項目,相關(guān)部門對績效指標(biāo)的細化量化不夠。 | ||||||||||
改進措施 | 對年中追加的項目,加強項目的事前評議,做好績效目標(biāo)的細化量化工作。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:鄭俊梅 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
2022年綿陽市市本級新冠病疫情防控經(jīng)費 項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月17日 | |||||||||
項目名稱 | 2022年綿陽市市本級新冠病疫情防控經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
按照市委工作安排做好常態(tài)化的輿論監(jiān)督報道。 | 按照市委工作安排做好常態(tài)化的輿論監(jiān)督報道。 | 完成績效目標(biāo)任務(wù) | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) |
| 25 | 24.98 | 0.99 | 9.99 | 預(yù)算調(diào)整(調(diào)增/調(diào)減)原因:年中追加項目。 | |||||
其中:中央、省補助 |
|
|
|
| |||||||
市級財政資金 |
| 25 | 24.98 | 0.99 | |||||||
縣級財政資金 |
|
|
|
| |||||||
其他資金 |
|
|
|
| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) |
| 成本指標(biāo) | 每月發(fā)布新聞宣傳稿件50條 | = | 20 | 萬元 | 20 | 18 | 18 |
| |
購買攝像機設(shè)備 | = | 5 | 萬元 | 4.98萬元 | 18 | 18 | 招標(biāo)后節(jié)約 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 每月發(fā)布新聞宣傳稿件50條 | = | 50條稿件 |
| 50 | 18 | 18 |
| |||
購買攝像機設(shè)備 | = | 5 | 臺 | 5 | 18 | 18 |
| ||||
時效指標(biāo) | 輿情及時處置率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 18 | 18 |
| |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 7 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 8 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 99 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分99分,自評等次為:優(yōu)。按照市委工作安排做好常態(tài)化的輿論監(jiān)督報道,完成新聞媒體輿論監(jiān)督曝光專項工作。 | ||||||||||
存在問題 | 項目執(zhí)行部門對績效指標(biāo)的細化量化不夠。 | ||||||||||
改進措施 | 加強對各部門申報項目的指導(dǎo),使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:熊波、馬力 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
外宣經(jīng)費項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月18日 | |||||||||
項目名稱 | 外宣經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
積極響應(yīng)黨的二十大號召,加強全媒體傳播體系建設(shè),塑造主流輿論新格局,拓展我臺媒體影響力和運作模式。 | 積極響應(yīng)黨的二十大號召,加強全媒體傳播體系建設(shè),塑造主流輿論新格局,拓展我臺媒體影響力和運作模式。 | 跨年項目,部分款項2023年才能支付。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) |
| 425 | 358.69 | 0.84 | 8.43 | 預(yù)算調(diào)整(調(diào)增/調(diào)減)原因:年中追加項目。 | |||||
其中:中央、省補助 |
|
|
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市級財政資金 |
| 425 | 358.69 | 0.84 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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|
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| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) |
| 成本指標(biāo) | “在綿陽遇見美好”短視頻大賽4場 | = | 6.25 | 萬元 | 未完成 | 9 | 4.5 | 跨年項目 | |
拍攝制作綿陽城市形象宣傳片 | = | 130 | 萬元 | 完成 | 9 | 9 |
| ||||
數(shù)量指標(biāo) | “在綿陽遇見美好”短視頻大賽 | = | 4 | 次 | 2 | 18 | 9 | 跨年項目 | |||
拍攝制作城市宣傳片 | = | 1 | 個 | 1 | 18 | 18 |
| ||||
時效指標(biāo) | 按時完成拍攝任務(wù)、短視頻大賽每季一次。 | 定性 | 按時完成 |
| 未完成 | 9 | 4.5 | 跨年項目 | |||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意 | 定性 | 90 | 百分比 | 未完成 | 9 | 8 | 跨年項目 | |||
社會效益指標(biāo) | 宣傳推廣綿陽 | 定性 | 90 | 百分比 | 未完成 | 18 | 15 | 跨年項目 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 5 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 5 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 81 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分81分,自評等次為:良。積極響應(yīng)黨的二十大號召,加強全媒體傳播體系建設(shè),塑造主流輿論新格局,拓展我臺媒體影響力和動作模式。 | ||||||||||
存在問題 | 跨年項目,2022年底無法完成支付。 | ||||||||||
改進措施 | 加快資金支付的進度,按季合理安排支付。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:趙軍 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 | ||||||||||
廣播直播車采購項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月18日 | |||||||||
項目名稱 | 廣播直播車采購 | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
購買廣播直播車一輛,用于各類活動的隨行直播和全程跟隨解說。 | 購買廣播直播車一輛,用于各類活動的隨行直播和全程跟隨解說。 | 2022年9月23日通過競爭性磋商采購廣播直播車1輛。因為特種車輛,車輛的改裝周期較長,改裝完成后于2023年3月11才送至我臺,驗收之后才能付全款。故2022年內(nèi)無法完成項目的支付計劃。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) |
| 156 | 109.2 | 0.7 | 7 | 預(yù)算調(diào)整(調(diào)增/調(diào)減)原因:年中追加項目。 | |||||
其中:中央、省補助 |
|
|
|
| |||||||
市級財政資金 |
| 156 | 109.2 | 0.7 | |||||||
縣級財政資金 |
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其他資金 |
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|
| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 購買廣播直播車 | = | 109.2 | 萬元 | 70% | 15 | 10.5 | 未交付驗收 | |
數(shù)量指標(biāo) | 購買廣播直播車 | = | 1 | 臺 | 未完成 | 15 | 10.5 | 未交付驗收 | |||
時效指標(biāo) | 購買廣播直播車 | ≤ | 6個月完成 | 年 | 未完成 | 10 | 7 | 未交付驗收 | |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 購買廣播直播車 | 定性 | 滿意 |
| 較滿意 | 30 | 21 | 未交付驗收 | ||
滿意指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 購買廣播直播車 | 定性 | 100 | 百分比 | 未完成 | 20 | 14 | 未交付驗收 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 8 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 11 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 78 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分78分,自評等次為:中。進一步提高綿陽市接待質(zhì)量、服務(wù)水平和宣傳效果,以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更高的質(zhì)量推進建設(shè)國家科技創(chuàng)新先行示范區(qū)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈創(chuàng)新高地,為各類項目投資現(xiàn)場會、經(jīng)濟運行交流會及中央(省、部)領(lǐng)導(dǎo)來綿調(diào)研等系列重大活動提供隨行解說、記錄等服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 2022年9月23日通過競爭性磋商采購廣播直播車1輛。因為特種車輛,車輛的改裝周期較長,改裝完成后于2023年3月11才送至我臺,驗收之后才能付全款。故2022年內(nèi)無法完成項目的支付計劃。 | ||||||||||
改進措施 | 2023年加快車輛交付后的驗收調(diào)試,完成支付計劃,保證車輛早日投入使用。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:王強 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 | ||||||||||
文化事業(yè)發(fā)展專項(含公共文化服務(wù)專項)項目 支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
單位(蓋章):綿陽市廣播電視臺 | 填報日期: | 2023年7月18日 | |||||||||
項目名稱 | 文化事業(yè)發(fā)展專項(含公共文化服務(wù)專項) | ||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)視聽監(jiān)測對象不低于4000個(含網(wǎng)站、微博、APP等),區(qū)市縣本地電視節(jié)目監(jiān)測不低于8套,融媒體指揮調(diào)度聯(lián)通9個區(qū)縣市融媒體中心,應(yīng)急廣播2022年內(nèi)接入一個區(qū)市縣。 | 網(wǎng)絡(luò)視聽監(jiān)測對象不低于4000個(含網(wǎng)站、微博、APP等),區(qū)市縣本地電視節(jié)目監(jiān)測不低于8套,融媒體指揮調(diào)度聯(lián)通9個區(qū)縣市融媒體中心,應(yīng)急廣播2022年內(nèi)接入一個區(qū)市縣。 | 按時完成。 | |||||||||
項目資金使用情況(10分) | 資金來源 | 全年預(yù)算數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||
年度資金總額(萬元) |
| 20 | 20 | 1 | 10 | 預(yù)算調(diào)整(調(diào)增/調(diào)減)原因:年中追加項目。 | |||||
其中:中央、省補助 |
|
|
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| |||||||
市級財政資金 |
| 20 | 20 | 1 | |||||||
縣級財政資金 |
|
|
|
| |||||||
其他資金 |
|
|
|
| |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
績效指標(biāo)(90分) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 網(wǎng)絡(luò)視聽監(jiān)測對象,區(qū)市縣本地電視節(jié)目監(jiān)測,融媒體指揮調(diào)度聯(lián)通,應(yīng)急廣播接入。 | = | 20 | 萬元 | 20 | 20 | 20 |
| |
| 區(qū)市縣本地電視節(jié)目監(jiān)測 | ≥ | 8 | 套 | 8 | 10 | 10 |
| |||
| 應(yīng)急廣播接入?yún)^(qū)市縣 | ≥ | 1 | 個 | 1 | 10 | 10 |
| |||
| 網(wǎng)絡(luò)視聽監(jiān)測對象不低于4000個 | ≥ | 4000 | 個 | 4000 | 10 | 10 |
| |||
數(shù)量指標(biāo) | 融媒體指揮調(diào)度聯(lián)通9個區(qū)縣市融媒體中心 | ≥ | 9 | 個 | 9 | 10 | 10 |
| |||
時效指標(biāo) | 2022年12月31日前完成 | 定性 | 按時完成 |
| 完成 | 20 | 20 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿意度 | 定性 | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé),用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 | ||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ||||||
目標(biāo)設(shè)置 | 績效目標(biāo)完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 6 | 項目所設(shè)績效目標(biāo)是否包含成本、數(shù)量、時效、質(zhì)量、效益及滿意度指標(biāo) | |||||
績效指標(biāo)細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 7 | 項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施的相符情況。是否細化量化,可比可測 | ||||||
資金預(yù)算 | 預(yù)算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目預(yù)算編制是否與項目內(nèi)容匹配,預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配 | |||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補助單位或地方實際是否相適應(yīng),用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 | ||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目完成是否達到預(yù)期程度 | ||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ||||||
財務(wù)監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 |
| ||||||
總分(折算分值)= “預(yù)算執(zhí)行”10分+“績效指標(biāo)”60分(按60分折算)+“決策與過程指標(biāo)”30分(按30分折算) | 100 | 98 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預(yù)算執(zhí)行率及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度指標(biāo)自評得分98分,自評等次為:優(yōu)。2022年完成管理系統(tǒng)可視化界面設(shè)計,實現(xiàn)“智慧廣電”應(yīng)用管理場景部分呈現(xiàn)(市縣融媒體指揮調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目監(jiān)管、縣市區(qū)本地電視節(jié)目監(jiān)測和縣市區(qū)應(yīng)急廣播鏈接)。 | ||||||||||
存在問題 | 因是年中追加項目,指標(biāo)細化量化不夠。 | ||||||||||
改進措施 | 對年中追加的項目,加強項目的事前評議,做好績效目標(biāo)的細化量化工作。 | ||||||||||
項目負責(zé)人:范亞昕 | 財務(wù)負責(zé)人:李戈 |
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注:各部門不得調(diào)整修改、刪除表格格式,空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進行公開。)